SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
INFORMES QUE POR DISPOSICION LEGAL GENERA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)
SEGUIMIENTO AL 3ER. TRIMESTRE DE 2008
En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 62 fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, SA de CV, informa a este H. Consejo de Administración que durante el periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Septiembre del ejercicio fiscal 2008, ha practicado 3 Auditorias Integrales, 1 Auditoria Especifica, 2 Auditoria al Desempeño, 3 de Seguimiento, 4 Revisiones de Control, 1 de Obra Pública, 1 Inventarios y Activos Fijos, 1 Seguimiento y 1 Cancelada. Acciones que representan un cumplimiento del 75.00% con relación al Programa Anual de Auditoria y Control 2008.
Derivado de la práctica de las revisiones, se determinaron 8 observaciones relevantes, misma que fueron reportadas a la Secretaria de la Función Pública a través del Sistema de Información Periódica, en el cual se atendieron 2 y quedaron pendientes de solventar 8.
Asimismo se dio seguimiento a las observaciones determinadas por el OIC a través del Sistema de Información Periódica.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EN PROCESO DE ATENCION |
OBSERVACIONES |
SUBTOTAL EN PROCESO |
ATENDIDAS DURANTE EL ACTUAL EJERCICIO |
TOTAL |
AVANCE % |
INSTANCIA |
PENDIENTES DEL AÑO ANTERIOR |
OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2008 |
OIC |
2 |
14 |
16 |
8 |
8 |
50 |
A T E N T A M E N T E
EL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
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