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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

INFORMES QUE POR DISPOSICION LEGAL GENERA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)

SEGUIMIENTO AL 3ER. TRIMESTRE DE 2008

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 62 fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, SA de CV, informa a este H. Consejo de Administración que durante el periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Septiembre del ejercicio fiscal 2008, ha practicado 3 Auditorias Integrales, 1 Auditoria Especifica, 2 Auditoria al Desempeño, 3 de Seguimiento, 4 Revisiones de Control, 1 de Obra Pública, 1 Inventarios y Activos Fijos, 1 Seguimiento y 1 Cancelada. Acciones que representan un cumplimiento del 75.00% con relación al Programa Anual de Auditoria y Control 2008.

Derivado de la práctica de las revisiones, se determinaron 8 observaciones relevantes, misma que fueron reportadas a la Secretaria de la Función Pública a través del Sistema de Información Periódica, en el cual se atendieron 2 y quedaron pendientes de solventar 8.

Asimismo se dio seguimiento a las observaciones determinadas por el OIC a través del Sistema de Información Periódica.


OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EN PROCESO DE ATENCION
OBSERVACIONES
SUBTOTAL EN PROCESO
ATENDIDAS DURANTE EL ACTUAL EJERCICIO
TOTAL
AVANCE %
INSTANCIA
PENDIENTES DEL AÑO ANTERIOR
OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2008
OIC

2

14

16

8

8

50

 

 

A T E N T A M E N T E
EL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

 

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ÚÚltima modificación:
Sábado, 18 de Octubre de 2008 a las 14:00 por CP. Pedro Mora

 

 

 

 

Acceso al Parque Industrial Pesquero S. N. Topolobampo, Sinaloa, México. Tel: (668)862·04·94, 862·01·27, 862·00·37 apitopo@apitopo.com.mx